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    深圳公司如何申請(qǐng)一般納稅人?
    來(lái)源: | 作者:hxddli | 發(fā)布時(shí)間: 2020-03-26 | 2741 次瀏覽 | 分享到:
      在創(chuàng)業(yè)者在公司經(jīng)營(yíng)中,記賬報(bào)稅是必不可少的一個(gè)環(huán)節(jié)。在記賬報(bào)稅時(shí)我們不可避免地接觸帶一個(gè)問(wèn)題,公司是小規(guī)模納稅人好,還是一般納稅人好。如果公司想申請(qǐng)為一般納稅人又怎樣申請(qǐng)呢?


      一般納稅人申請(qǐng)流程:


      1、提出申請(qǐng)報(bào)告。


      納稅人申請(qǐng)辦理一般納稅人認(rèn)定,必須向主管?chē)?guó)稅機(jī)關(guān)出具書(shū)面申請(qǐng)報(bào)告,申請(qǐng)報(bào)告應(yīng)著重說(shuō)明申請(qǐng)認(rèn)定一般納稅人的具體理由,以及履行一般納稅人義務(wù)的能力。


      2、提供有關(guān)資料。


      納稅人在提出申請(qǐng)報(bào)告時(shí),應(yīng)如實(shí)提供下列資料:


     ?、俳?jīng)工商行政管理部門(mén)批準(zhǔn)發(fā)放的營(yíng)業(yè)執(zhí)照;


     ?、谂c納稅人的成立以及經(jīng)營(yíng)活動(dòng)相關(guān)的章程、合同、協(xié)議書(shū)等資料;


     ?、塾嘘P(guān)會(huì)計(jì)帳簿、會(huì)計(jì)憑證、會(huì)計(jì)報(bào)表以及會(huì)計(jì)人員的會(huì)計(jì)證;


     ?、?chē)?guó)稅機(jī)關(guān)要求提供的其他有關(guān)證件、資料。


      納稅人是分支機(jī)構(gòu)的,在申請(qǐng)一般納稅人認(rèn)定時(shí),除提供上述證件、資料外,還應(yīng)提供總機(jī)構(gòu)所在地的主管?chē)?guó)稅機(jī)關(guān)批準(zhǔn)總機(jī)構(gòu)為一般納稅人的證明。


      3、主管?chē)?guó)稅機(jī)關(guān)審核。


      主管?chē)?guó)稅機(jī)關(guān)接到納稅人的申請(qǐng)報(bào)告后,對(duì)有關(guān)申請(qǐng)資料、證件進(jìn)行認(rèn)真審核。審核的主要內(nèi)容是納稅人提供的有關(guān)證件、資料是否齊備,內(nèi)容是否屬實(shí)。如發(fā)現(xiàn)納稅人的申請(qǐng)資料不實(shí)或證件不齊的,主管?chē)?guó)稅機(jī)關(guān)不予受理,并將納稅人的所有申請(qǐng)資料、證件退還給納稅人;如經(jīng)審核資料、證件齊全屬實(shí)的,應(yīng)發(fā)給申請(qǐng)人《增值稅一般納稅人申請(qǐng)認(rèn)定表》。


      4、填報(bào)《增值稅一般納稅人申請(qǐng)認(rèn)定表》。


      納稅人在領(lǐng)取《增值稅一般納稅人申請(qǐng)認(rèn)定表》后,應(yīng)按照要求如實(shí)填寫(xiě)。


      5、審批。


      主管?chē)?guó)稅機(jī)關(guān)接到納稅人報(bào)送的《增值稅一般納稅人申請(qǐng)認(rèn)定表》后,如果納稅人是個(gè)體工商戶的,應(yīng)按規(guī)定的權(quán)限逐級(jí)報(bào)省國(guó)家稅務(wù)局審批;是其他納稅人的,報(bào)縣、市國(guó)稅機(jī)關(guān)審批。


      6.資格認(rèn)定。


      主管?chē)?guó)稅機(jī)關(guān)在接到上級(jí)國(guó)稅機(jī)關(guān)的批件后,對(duì)批準(zhǔn)為一般納稅人的,在其稅務(wù)登記證副本的首頁(yè)上方和發(fā)票領(lǐng)購(gòu)簿上(也可發(fā)給專(zhuān)門(mén)的"增值稅專(zhuān)用發(fā)票領(lǐng)購(gòu)簿"),加蓋"增值稅一般納稅"確認(rèn)專(zhuān)章。同時(shí)將簽署意見(jiàn)后的申請(qǐng)表1份退給申請(qǐng)人。


      申請(qǐng)一般納稅人對(duì)公司的作用


      1、計(jì)稅方法不同


      一般納稅人適用于一般計(jì)稅方法,可以利用稅款抵扣的方式來(lái)計(jì)算增值稅,也就是說(shuō),他當(dāng)期需要繳納的增值稅=本期產(chǎn)生的銷(xiāo)項(xiàng)稅額—本期的進(jìn)項(xiàng)稅額。


      2、稅收優(yōu)惠


      在稅收優(yōu)惠方面,一般納稅人除了傳統(tǒng)的政策性優(yōu)惠外。在深化增值稅改革中,為小規(guī)模納稅人出臺(tái)了一個(gè)非常大的增值稅優(yōu)惠,就是每月不超過(guò)10萬(wàn)元的銷(xiāo)售收入免征增值稅,按季申報(bào)的可以享受每個(gè)季度30萬(wàn)元銷(xiāo)售收入的免征增值稅優(yōu)惠政策。
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